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所属栏目: 茂名水东湾新城管委会 来源:茂名水东湾新城管委会 发布时间:2018-12-19 16:34:39
收入支出决算总表
公开01表
部门:茂名水东湾新城建设管理委员会
单位:万元
收入
支出
项 目
行次
决算数
栏 次
1
2
一、财政拨款收入
2241.51
一、一般公共服务支出
29
1179.37
二、上级补助收入
二、外交支出
30
三、事业收入
3
三、国防支出
31
四、经营收入
4
四、公共安全支出
32
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
33
六、其他收入
6
六、科学技术支出
34
7
825.91
七、文化体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
78.40
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
212.77
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
1551.34
19
十九、住房保障支出
47
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、国债还本付息支出
49
22
二十二、其他支出
50
23
51
本年收入合计
24
3067.42
本年支出合计
52
3021.88
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
53
年初结转和结余
26
1514.93
年末结转和结余
54
1560.47
27
55
合计
28
4582.35
56
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
201
一般公共服务支出
1234.91
770.35
464.56
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
1224.91
760.35
2010301
行政运行
354.47
260.35
94.12
2010302
一般行政管理事务
6.30
0.00
2010305
专项业务活动
500.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
364.14
20111
纪检监察事务
10.00
2011199
其他纪检监察事务支出
212
城乡社区支出
68.40
6.70
61.70
21202
城乡社区规划与管理
2120201
21203
城乡社区公共设施
2120399
其他城乡社区公共设施支出
214
交通运输支出
21401
公路水路运输
2140104
公路建设★
220
国土海洋气象等支出
1251.68
299.65
22002
海洋管理事务
2200218
海岛和海域保护
2200299
其他海洋管理事务支出
1541.34
1241.68
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
482.36
2539.52
697.01
1162.37
472.36
690.01
14.37
547.72
245.80
103.52
142.28
20113
商贸事务
7.00
2011308
招商引资
68.70
9.70
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
825.08
二、政府性基金预算财政拨款
16.70
2306.23
年初财政拨款结转和结余
1506.86
1442.13
185.56
1321.30
57
3748.36
58
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
270.35
2035.88
554.72
808.08
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
227.53
42.82
301
工资福利支出
207.14
302
商品和服务支出
30101
基本工资
82.16
30201
办公费
0.08
30102
津贴补贴
110.86
30204
手续费
0.37
30104
其他社会保障缴费
14.12
30207
邮电费
0.02
303
对个人和家庭的补助
20.40
30211
差旅费
2.35
30309
奖励金
30213
维修(护)费
0.26
30311
住房公积金
20.32
30217
公务接待费
8.91
30226
劳务费
3.56
30228
工会经费
0.21
30229
福利费
0.73
30231
公务用车运行维护费
15.50
30239
其他交通费用
10.84
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
2017年预算数
2017年决算数
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
小计
公务用车
购置费
运行费
0
79.71
70.8
55.3
15.5
xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
本年收入
本年支出
1,321.30
1321.3
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120802
土地开发支出
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
备注:本预算单位2017年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出
第一部分 茂名水东湾新城建设管理委员会概况